(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)衛(wèi)生健康局(本級)2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.4萬元,完成全年預(yù)算9.1萬元的92.3%,比上年決算數(shù)增加4.6萬元,增長121.1%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為8 . 4萬元,完成預(yù)算8 . 6萬元的97.6%,比上年決算數(shù)增加4.6萬元,增長121.1%;其中:公務(wù)用車購置支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為8.4萬元,完成預(yù)算8.6萬元的97.6%,比上年決算數(shù)增加4.6萬元,增長121.1%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0.5萬元的0%,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)。
2024年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2024年度“三公”經(jīng)費支出決算大于上年決算數(shù)的主要情況:本年公務(wù)用車運行維護(hù)費用較上年增加。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2 0 2 4年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.4萬元,占100%;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團(tuán)組0個、累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.4萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出8.4萬元,公務(wù)用車保有量為5輛,主要用于江門市蓬江區(qū)衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)日常公務(wù)用車保險費、維護(hù)費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0萬元,主要用于公務(wù)接待相關(guān)支出,共接待國外、境外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待0次,接待人數(shù)共0人。江門市蓬江區(qū)衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)本年無公務(wù)接待支出。

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